您好,欢迎访问浙江省农业科学院 机构知识库!

优化内部审计巡审联动的探索实践-以z省农业科学院审计实践为例

文献类型: 中文期刊

作者: 皇甫江河 1 ;

作者机构: 1.浙江省农业科学院

关键词: 内部审计;巡审联动

期刊名称: 中国农业会计

ISSN: 1003-9759

年卷期: 2020 年 010 期

页码:

摘要: 审计是党和国家监督体系的重要组成部分,是推进国家治理体系和治理能力现代化的重要力量.在新形势下,如何按照习近平新时代中国特色社会主义思想的要求,结合工作实际,创新内部审计方式,是农业科研单位管理面临的新课题.本文以Z省农业科学院内部审计近三年预算执行情况为例,阐述巡审联动的审计实践方式,通过加强审计与纪检、巡视等部门统筹,加强监督、检查成果共享,持续提升审计效能,实现事业稳健发展的治理目标,以期能给农业科研单位内部审计工作提供借鉴.

  • 相关文献

[1]国有企业构建风险导向内部审计体系的探究. 何力慧. 2021

作者其他论文 更多>>