文献类型: 中文期刊
作者: 王莉 1 ;
作者机构: 1.北京市农林科学院
关键词: 内部审计;内控管理;事业单位;流通性业务
期刊名称: 财会学习
ISSN: 1673-4734
年卷期: 2024 年 006 期
页码: 101-103
摘要: 以提高事业单位内控管理水平为目标,探讨内部审计协同推进解决内控管理问题的可行方法.首先介绍内部审计基础上开展内控管理的实践意义,对于事业单位运营管理、资产安全等均有明确的作用.其次介绍内部审计推进解决内控管理现状,总结在内控管理中需要注意的问题,并在最后提出了加强事业单位整体内控管理风险意识、建立健全事业单位内部协同管理机制、凭借内部审计工作发现事业单位潜在风险与隐患、从工作人员着手优化内控管理效果、创新内部审计方法五点解决策略.发现内部审计对于内控管理工作具有推动作用,凭借此优势希望能够为今后事业单位内控管理的创新提供支持.
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